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Control interno y fraudes: análisis de informe coso I, II y III con base en los ciclos transaccionales

By: Material type: TextTextLanguage: Spanish Publisher: : , 2021Edition: 4a. edDescription: 482 páginas : figuras, tablas; ImpresoContent type:
  • texto
Media type:
  • no mediado
Carrier type:
  • volumen
ISBN:
  • 978-958-503-195-1
Subject(s): DDC classification:
  • 658.4013 E829
Abstract: Los hechos económicos, la empresa y el control. El control interno en el ambiente empresarial. El gobierno corporativo y la administración del riesgo (ERM). El control interno por ciclos transaccionales. Evaluación del sistema de control interno. Informe de control interno por el auditor integral. Fraude y error. Análisis de fraudes para su prevención. Auditoría gubernamental, perfil del riesgo de fraude.Abstract: Con el inicio del nuevo milenio, las entidades gubernamentales exigen que las administraciones de las empresas se comprometan a implementar métodos de control y riesgos, lo cual expresan claramente dentro de sus informes de gestión, clarificando que es un compromiso primario con el propósito de mitigar riesgos, en especial los dirigidos a evitar fraudes. Este fue el motivo principal para organizar una obra dirigida al control y riesgo empresarial, teniendo en cuenta las nuevas metodologías de auditoría hacia las aseveraciones formuladas en las transacciones como fuente de los saldos de los estados financieros y de sus revelaciones obligatorias.En esta nueva edición se encuentran las adiciones del COSO 2013 (Marco Estructurado de Control Interno) y COSO E.R.M. 2017 (Gestión de Riesgos Empresariales – integrado con estrategia y desempeño), los documentos de Gestión de Riesgo Empresarial de las Tres Líneas del IIA, así como las incidencias del covid-19 en las áreas de gobierno, control y riesgos (GCR).Dirigida a los gerentes generales, financieros, operativos y administrativos, auditores internos y externos, entidades gubernamentales de control, estudiantes y docentes de las ciencias económicas, áreas de gobierno corporativo, auditoría interna, financiera, forense, control interno, riesgos y fraudes.
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Libro Biblioteca Hernán Malo González Biblioteca Central Bloque A 658.4013 E829 BG17558 (Browse shelf(Opens below)) Available BG17558

Incluye bibliografía

Los hechos económicos, la empresa y el control. El control interno en el ambiente empresarial. El gobierno corporativo y la administración del riesgo (ERM). El control interno por ciclos transaccionales. Evaluación del sistema de control interno. Informe de control interno por el auditor integral. Fraude y error. Análisis de fraudes para su prevención. Auditoría gubernamental, perfil del riesgo de fraude.

Con el inicio del nuevo milenio, las entidades gubernamentales exigen que las administraciones de las empresas se comprometan a implementar métodos de control y riesgos, lo cual expresan claramente dentro de sus informes de gestión, clarificando que es un compromiso primario con el propósito de mitigar riesgos, en especial los dirigidos a evitar fraudes. Este fue el motivo principal para organizar una obra dirigida al control y riesgo empresarial, teniendo en cuenta las nuevas metodologías de auditoría hacia las aseveraciones formuladas en las transacciones como fuente de los saldos de los estados financieros y de sus revelaciones obligatorias.En esta nueva edición se encuentran las adiciones del COSO 2013 (Marco Estructurado de Control Interno) y COSO E.R.M. 2017 (Gestión de Riesgos Empresariales – integrado con estrategia y desempeño), los documentos de Gestión de Riesgo Empresarial de las Tres Líneas del IIA, así como las incidencias del covid-19 en las áreas de gobierno, control y riesgos (GCR).Dirigida a los gerentes generales, financieros, operativos y administrativos, auditores internos y externos, entidades gubernamentales de control, estudiantes y docentes de las ciencias económicas, áreas de gobierno corporativo, auditoría interna, financiera, forense, control interno, riesgos y fraudes.

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