García Juca, Jessica Fernanda,

Evaluación del Control Interno - 122 páginas Digital

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría

La presente tesis consiste en la Evaluación de Control Interno en el Gremio de Maestros Mecánicos y Afines 5 de Noviembre del Azuay en base al modelo COSO I”, el mismo que consta de cinco componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y por último Supervisión, que se realizaran mediante cuestionarios para la obtención de aspectos negativos del gremio que se verán reflejados en sus comentarios y recomendaciones con la finalidad de que se dé un mejoramiento continuo en el gremio además con esta evaluación la institución podrá tomar las medidas correctivas ante aquellas desviaciones.


ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS DE RESULTADOS
CONTROL INTERNO