Saldaña Ávila, Marco Antonio,

Evaluación del control interno al área de Caja de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, oficina Cuenca, al 31 de marzo de 2012 - 88 páginas Digital

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría

La presente monografía tiene como finalidad cumplir con el requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría en la Universidad del Azuay. El objetivo principal de este trabajo es realizar una evaluación del Control Interno del Área de Cajas de la Cooperativa Jardín Azuayo Oficina Cuenca. Todo el contenido de este trabajo está orientado y aplicado a la entidad, considerando que esta información es importante para la toma de decisiones, ya que contiene una evaluación profunda de control interno dirigido a esta área.


CONTABILIDAD
CONTROL INTERNO
COSO ERM
NORMAS DE AUDITORÍA