Evaluación del sistema de control interno aplicado en la empresa de Muebles Madenza Cía. Ltda.
- 58 páginas Digital
Ingeniero en Contabilidad y Auditoría
La presente monografía contiene tres capítulos, en el primero se aborda los aspectos generales de la Empresa Madenza Cía. Ltda., como Reseña Histórica, Objetivos, Misión, Visión, Organigrama y Estados Financieros. En el segundo capítulo se desarrolla teóricamente el Control Interno a través del Método de COSO II: Métodos de Evaluación, Componente y Factores. En el Capitulo III se realiza la aplicación práctica de la Evaluación del Control Interno de la empresa, utilizando el método de cuestionarios aplicado a los componentes y factores del COSO II, describiendo a cada uno de ellos, para proceder a determinar las deficiencias de control interno de la empresa y la formulación de recomendaciones para su mejoramiento.
AUDITORÍA INTERNA CADENA DE VALORES CONTROL INTERNO ESTADO FINANCIERO ESTRUCTURA FINANCIERA EVALUACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO MÉTODO COSO II SISTEMA DE CONTROL INTERNO