Pesantez Criollo, María Augusta,

Evaluación del sistema de control interno aplicado en la empresa de Muebles Madenza Cía. Ltda. - 58 páginas Digital

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría

La presente monografía contiene tres capítulos, en el primero se aborda los aspectos generales de la Empresa Madenza Cía. Ltda., como Reseña Histórica, Objetivos, Misión, Visión, Organigrama y Estados Financieros. En el segundo capítulo se desarrolla teóricamente el Control Interno a través del Método de COSO II: Métodos de Evaluación, Componente y Factores. En el Capitulo III se realiza la aplicación práctica de la Evaluación del Control Interno de la empresa, utilizando el método de cuestionarios aplicado a los componentes y factores del COSO II, describiendo a cada uno de ellos, para proceder a determinar las deficiencias de control interno de la empresa y la formulación de recomendaciones para su mejoramiento.


AUDITORÍA INTERNA
CADENA DE VALORES
CONTROL INTERNO
ESTADO FINANCIERO
ESTRUCTURA FINANCIERA
EVALUACIÓN DE RIESGOS
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
MÉTODO COSO II
SISTEMA DE CONTROL INTERNO