Auditoría de gestión al sistema de compras en la Empresa Plasti Sur S.A.

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Spanish Publisher: Ecuador : Universidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Contabilidad Superior, 2016Description: 117 páginas; DigitalContent type:
  • texto
Media type:
  • computadora
Carrier type:
  • recurso en línea
Subject(s): Other classification:
  • UDA-BG T12002
Online resources: Dissertation note: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Abstract: La presente tesis, constituye la elaboración de una Auditoría de Gestión al sistema de compras durante el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, aplicada a la empresa Plasti Sur, siendo una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos plásticos. Esta auditoria contiene aspectos generales de la empresa permitiéndome tener un conocimiento preliminar de la empresa, como también contiene un breve marco teórico donde se puede visualizar las fases de la auditoría, la evaluación de la planificación preliminar, específica, ejecución y finalmente la comunicación de resultados. El resultado de los procedimientos fue la elaboración del informe de auditoría, en este se detalla las principales evidencias y hallazgos, permitiéndome establecer conclusiones y recomendaciones las que fueron emitidas con el propósito que se implementen acciones correctivas que permitan el cumplimiento de metas y objetivos del Sistema de Compras.
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Tesis Biblioteca Hernán Malo González Digital UDA-BG T12002 (Browse shelf(Opens below)) Available T12002

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría

La presente tesis, constituye la elaboración de una Auditoría de Gestión al sistema de compras durante el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, aplicada a la empresa Plasti Sur, siendo una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos plásticos. Esta auditoria contiene aspectos generales de la empresa permitiéndome tener un conocimiento preliminar de la empresa, como también contiene un breve marco teórico donde se puede visualizar las fases de la auditoría, la evaluación de la planificación preliminar, específica, ejecución y finalmente la comunicación de resultados. El resultado de los procedimientos fue la elaboración del informe de auditoría, en este se detalla las principales evidencias y hallazgos, permitiéndome establecer conclusiones y recomendaciones las que fueron emitidas con el propósito que se implementen acciones correctivas que permitan el cumplimiento de metas y objetivos del Sistema de Compras.

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