Auditoria de gestión aplicada al Departamento Financiero de la Guardia de Seguridad Ciudadana de Cuenca

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Spanish Publisher: Ecuador : Universidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Contabilidad Superior, 2012Description: 235 páginas; DigitalContent type:
  • texto
Media type:
  • computadora
Carrier type:
  • recurso en línea
Subject(s): Other classification:
  • UDA-BG -M09210
Online resources: Dissertation note: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Abstract: La presente monografía está enfocada a la Guardia de Seguridad Ciudadana de Cuenca aplicando una Auditoria de Gestión al Departamento Financiero, siendo su objetivo principal el desarrollo de sus 5 fases, permitiéndonos de esta manera conocer sus metas institucionales, el manejo de sus actividades y el cumplimiento de sus normas y procedimientos obteniendo resultados que nos permiten emitir nuestras respectivas conclusiones y recomendaciones. El análisis efectuado al Sistema de Presupuesto, tomando como subcomponentes: Ingresos y Gastos dentro del periodo 2010 - 2011 dentro del cual se desarrolló el cuestionario del Control Interno mediante el cual se pudieron realizar los papeles de trabajo con los que se analizó la eficiencia y eficacia en el logro de sus objetivos y en el cumplimiento del servicio que brindan a la comunidad.
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Tesis Biblioteca Hernán Malo González Digital UDA-BG -M09210 (Browse shelf(Opens below)) Available M09210

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría

La presente monografía está enfocada a la Guardia de Seguridad Ciudadana de Cuenca aplicando una Auditoria de Gestión al Departamento Financiero, siendo su objetivo principal el desarrollo de sus 5 fases, permitiéndonos de esta manera conocer sus metas institucionales, el manejo de sus actividades y el cumplimiento de sus normas y procedimientos obteniendo resultados que nos permiten emitir nuestras respectivas conclusiones y recomendaciones. El análisis efectuado al Sistema de Presupuesto, tomando como subcomponentes: Ingresos y Gastos dentro del periodo 2010 - 2011 dentro del cual se desarrolló el cuestionario del Control Interno mediante el cual se pudieron realizar los papeles de trabajo con los que se analizó la eficiencia y eficacia en el logro de sus objetivos y en el cumplimiento del servicio que brindan a la comunidad.

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