Evaluación del sistema de control interno aplicado en la empresa de Muebles Madenza Cía. Ltda.

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Spanish Publisher: Ecuador : Universidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Contabilidad Superior, 2008Description: 58 páginas; DigitalContent type:
  • texto
Media type:
  • computadora
Carrier type:
  • recurso en línea
Subject(s): Other classification:
  • UDA-BG -M06890
Online resources: Dissertation note: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Abstract: La presente monografía contiene tres capítulos, en el primero se aborda los aspectos generales de la Empresa Madenza Cía. Ltda., como Reseña Histórica, Objetivos, Misión, Visión, Organigrama y Estados Financieros. En el segundo capítulo se desarrolla teóricamente el Control Interno a través del Método de COSO II: Métodos de Evaluación, Componente y Factores. En el Capitulo III se realiza la aplicación práctica de la Evaluación del Control Interno de la empresa, utilizando el método de cuestionarios aplicado a los componentes y factores del COSO II, describiendo a cada uno de ellos, para proceder a determinar las deficiencias de control interno de la empresa y la formulación de recomendaciones para su mejoramiento.
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Ingeniero en Contabilidad y Auditoría

La presente monografía contiene tres capítulos, en el primero se aborda los aspectos generales de la Empresa Madenza Cía. Ltda., como Reseña Histórica, Objetivos, Misión, Visión, Organigrama y Estados Financieros. En el segundo capítulo se desarrolla teóricamente el Control Interno a través del Método de COSO II: Métodos de Evaluación, Componente y Factores. En el Capitulo III se realiza la aplicación práctica de la Evaluación del Control Interno de la empresa, utilizando el método de cuestionarios aplicado a los componentes y factores del COSO II, describiendo a cada uno de ellos, para proceder a determinar las deficiencias de control interno de la empresa y la formulación de recomendaciones para su mejoramiento.

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